為充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能,進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范管理、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益、維護(hù)合法權(quán)益的積極作用。交通集團(tuán)審計(jì)部對(duì)中化公司開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)工作,旨在深度剖析中化公司財(cái)務(wù)健康與運(yùn)營(yíng)效率,切實(shí)提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平。
本次審計(jì)由交通集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門攜手第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)共同完成,確保了審計(jì)流程的獨(dú)立無偏與結(jié)果的公正客觀。審計(jì)范圍廣泛而深入,細(xì)致入微地審視了中化公司的財(cái)務(wù)狀況,包括獲利能力、長(zhǎng)短期償債能力、資產(chǎn)管理效果、現(xiàn)金流量等核心財(cái)務(wù)指標(biāo),以及盈利回報(bào)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防控
等成本控制策略的實(shí)施效果情況,對(duì)中化公司總體業(yè)績(jī)進(jìn)行了詳細(xì)且客觀的評(píng)價(jià)。
通過此次全面深入的內(nèi)部審計(jì),中化公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并進(jìn)行改進(jìn),做到舉一反三、抓源治本。下一步,交通集團(tuán)審計(jì)部將堅(jiān)持以推動(dòng)審計(jì)查出問題有效整改、鞏固和拓展審計(jì)整改效果為目標(biāo),督促內(nèi)審查出問題整改落實(shí),達(dá)到“以審計(jì)促規(guī)范、以規(guī)范促質(zhì)效”的預(yù)期效果,有效助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。