按照交通控股集團(tuán)要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)下屬各子公司會計(jì)核算規(guī)范性,提高核算質(zhì)量。8月25日,由集團(tuán)財務(wù)融資部抽選各權(quán)屬單位財務(wù)人員成立檢查組在集團(tuán)四樓會議室進(jìn)行集中檢查。
集團(tuán)檢查組人員首先現(xiàn)場檢查了明茂公司及其權(quán)屬單位港嘉公司、明茂汽車銷售公司2023年4月-6月份會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表。接著檢查了2023年1月-6月份會計(jì)檔案歸檔情況資料、融資合賬資料,以及銀行賬戶開設(shè)、注銷情況資料。最后,對本單位2023年開展的財務(wù)管理檢查資料、2022年度及2023年度內(nèi)外部審計(jì)報告涉及財務(wù)方面的問題整改資料等也進(jìn)行了一次全面檢查。
集團(tuán)檢查組人員檢查過程中對發(fā)現(xiàn)的問題做了詳細(xì)記錄,用以評價監(jiān)督明茂公司及其權(quán)屬單位對集團(tuán)下發(fā)的財務(wù)相關(guān)制度和流程的貫徹和實(shí)施,確保集團(tuán)資產(chǎn)和財務(wù)收支的安全、合法、合規(guī),規(guī)避財務(wù)重大風(fēng)險,規(guī)范各項(xiàng)管理,并達(dá)到提升財務(wù)工作水平的目的。