為進一步健全和規(guī)范公司各項內部管理,建立和完善各項管理制度和流程,防范和降低日常經營和廉潔風險,汽車公司紀委于2月9日至3月28日開展內部控制和廉潔風險聯(lián)動檢查。本次聯(lián)動檢查由公司紀委辦公室、黨群工作部、財務融資部成立內部聯(lián)動小組,對公司本部六個部門和五家權屬單位進行聯(lián)動檢查。
公司紀委在檢查啟動之前召開“碰頭會”,會議強調,一要統(tǒng)一檢查流程、明確檢查重點、統(tǒng)一檢查標準,將檢查和自查自糾相結合,發(fā)現(xiàn)問題立行立改;二要檢查小組成員力戒敷衍了事、走過場或查處問題隱瞞不報等情況,切實履行職責,高質量完成本次檢查工作;三要在各部門、單位顯著位置張貼檢查公告、公布檢查時間、檢查內容、舉報電話和電子郵箱,進一步提高本次檢查工作的透明度。
此次聯(lián)動檢查,檢查小組將采用審閱、檢查、詢問和自查互查以及根據實際情況需要采取的其他辦法進行。重點圍繞集團黨委第二輪巡察反饋問題的整改落實;監(jiān)察建議及近三年內審計揭示問題的整改落實;招投標、物資采購、資產租賃、合同管理等內容進行專項檢查。
下一步,公司紀委將根據聯(lián)動檢查的結果,完善內控制度,強化合規(guī)管理,確保此次檢查真正落到實處。